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申报增值税申报失败未获取进项信息

2024-07-04m.fan-pin.com
~ 申报增值税申报失败未获取进项信息
答:在申报期内进行增值税纳税申报前都必须登录"增值税发票综合服务平台",在该平台签名确认发票用途,否则,将无法申报抵扣进项税额.登录"增值税发票综合服务平台"之后,点击【抵扣勾选】→【抵扣勾选统计】→【申请统计】,5分钟之后再点击【统计查询】,核实您本期需要抵扣的进项税额是否正确.
在网上申报增值税时,显示申报数据比对不通过怎么办?
当接收到申报反馈信息为:"一窗式比对失败,失败原因:比对不相符比对结果=该户未有申报受理信息"时,说明在进行一窗式比对时申报平台中尚未确认申报.
申报系统在用户点击"确认申报"后,无需局端审核的一般纳税人增值税申报信息会直接发送到一窗式比对系统,若您在此之前进行一窗式比对,一窗式比对系统即反馈此提示.解决办法为:请您将申报平台确认报表已填写并保存,然后点击"确认申报",再进行比对即可.
根据税法规定的增值税一般纳税人申报表填写次序为:固定资产进项税额抵扣情况表(必填);附表一(必填);附表三(改征增值税纳税人必填,其他纳税人不需填写);
四小票(非必填);稽核数据结果清单确认(辅导期纳税人必填,其他纳税人不需填写);附表二(必填);主表(必填).成品油购销存情况明细表(非必填).
申报增值税申报失败未获取进项信息的原因有二,一是没有将当期的进项票进行正确的勾选,二是勾选之后的发票系统并没有及时的上传,数据并不准确,这两个原因的处理都很简单,只需要相应的勾选以及勾选后等待一段时间就可以了.

报增值税时系统提示未获取申报表期初数据,是什么原因
后台未上传

一窗式比对失败,未获取抄报税数据
或直击选取方框中的“远程清卡”,完成后软件提示清卡成功。第五步:完成上述步骤后,如果网络问题我们可再次检查下清卡是否成功,这时可以在报税管理页面,点击中间的“状态查询”,进入可查看详细信息。第六步:选择左边下方一栏“增值税专用发票及增值税普通发票”,右边方框中会弹出相关信息。这时可以看到锁死...

增值税申报表第25行系统未自动获取数字
增值税申报表第25行系统未自动获取数字,可能是申报系统出问题了,过段时间申报。

增值税没有申报是什么意思?怎么办呢?
增值税未申报或未对比如下解决方法:1、清卡失败,先点击确定登录进入开票系统,点击报税处理.2、点击上报汇总页面弹出上报汇总已成功,点确认.3、登录电子税务局,点我要申报,再点击税费申报及缴纳.4、进行增值税申报,之后返回开票系统,点击远程清卡 5、页面弹出金税设备已完成清卡操作,点击确认即可.6...

电子税务局为什么点增值税纳税申报表不出报表格?
并且新版本尚未发布到电子税务局网站上。在这种情况下,你可以咨询税务部门或关注相关公告以获取最新的表格版本。如果你需要提交增值税纳税申报表格但电子税务局没有提供,建议与当地税务部门联系,了解正确的申报方式和所需文件。他们将能够为你提供准确的指导并解答你的疑问。

存在增值税消费税比对不符或逾期未申报记录
企业在月末,要在税控盘里面进行抄报,也就是把本月的开票信息上传到税务局端口,与纳税申报表的数据进行比对,如果相符的话,就可以进行返写清盘了。如果不相符,申报不过去。增值税未申报或未对比如下解决方法:1、清卡失败,先点击确定登录进入开票系统,点击报税处理.2、点击上报汇总页面弹出上报汇总已...

增值税未申报或未对比是怎么回事
增值税未申报或未对比如下解决方法:1、清卡失败,先点击确定登录进入开票系统,点击报税处理.2、点击上报汇总页面弹出上报汇总已成功,点确认.3、登录电子税务局,点我要申报,再点击税费申报及缴纳.4、进行增值税申报,之后返回开票系统,点击远程清卡 5、页面弹出金税设备已完成清卡操作,点击确认即可.6...

增值税发票认证大变!20问20答解决你的开票抵扣问题!
15.为什么申报增值税的时候,会提示未获取进账信息?要先申请统计,生成本期可用于申报抵扣的发票汇总统计表,确认签名之后再申报。16.系统升级之前,我离线开了一张红字专用发票,系统升级后发现这张发票没有了,但是剩余发票的数量都是跟原来一样的,这是为什么呢?离线开具的发票,在上传到税局端之前...

核心征管系统增值税未申报或未比对怎么解决
需要咨询会计师或税务顾问以获取专业的指导和帮助。5、审查内部控制:审查用户的内部控制体系,找出导致未申报或未比对的根本原因。并采取相应的纠正措施,以确保未来能够准确申报并比对增值税。6、立即申报:还在申报期限内,尽快补报增值税申报表。提交正确的申报表可以避免违规和罚款等后果。

增值税申报数据错误怎么办
发生‍增值税申报数据错误时,建议用以下的方式方法处理:1..作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理;2.如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,...

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